Orden de Compra. Nº4168-1313-SE14 "INSUMOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-1313-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-10-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-94-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 4786,48
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alexis Contreras Cid
Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID
R.U.T. 16.538.144-0
Sucursal Luis Alexis Contreras Cid
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados6Botella BOTELLAS DE JUGOS NECTAR 1,5 LITRO (DURAZNO Y FRUTILLA) $ 1.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
50202311
Bebidas4Botella BEBIDAS DE 3 LITROS C/U COCA COLA, FANTA Y SPRITE $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
50201713
Bolsitas de te1Caja CAJA DE TÉ LYPTON 100 UNIDADES $ 2.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.457 $ 2.457
50201706
Café1Unidad TARRO DE NESCAFÉ GRANDE $ 3.451,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.451 $ 3.451
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos40Unidad VASOS DESECHABLES $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600 $ 600
48101903
Vasos de servicio40Unidad VASOS DESECHABLES PLUMAVIT $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 880 $ 880
52151704
Cucharas domésticas20Unidad CUCHARAS DESECHABLES DE TÉ $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160 $ 160
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1Unidad ENDULZANTE STEVIA MEDIANO $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramo AZÚCAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
14111705
Servilletas de papel3Paquete SERVILLETAS ELITE $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 984 $ 984
14111703
Toallas de papel2Rollo TOALLA NOVA $ 453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906 $ 906
Total Neto $ 25.192
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.786
TOTAL OC $ 29.978


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.