Orden de Compra. Nº4168-1408-SE11 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-1408-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-09-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 61275
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos10Botella Clorindas $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200
12161902
Detergentes surfactantes6Caja Cif Crema 750 grs. $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
53131609
Protector solar15Litro Protector Solar F 50 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
47131805
Limpiadores de uso general6Botella Poett líquido para piso $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
14111703
Toallas de papel10Rollo Toalla Nova $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131615
Escobillones9Unidad Escobillones clorinda $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
53131628
Shampoo20Litro Shampoo de carrocerías $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12191501
Solventes aromáticos13Frasco Lysoform aerosol $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
47131502
Paños de limpieza26Unidad Paños de Sacudir $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
14111704
Papel higiénico10Rollo Papel Higiénico 50 mts. $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
47131602
Paños de limpieza absorbente6Unidad Traperos $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
12161902
Detergentes surfactantes1Caja Quix 750 cc $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4Paquete Cera Amarilla nugget 400 cc $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200 $ 3.200
12161902
Detergentes surfactantes10Unidad Pastillas Pato Purifix $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
12352310
Siliconas20Frasco Silicona Spray vehículos $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
Total Neto $ 322.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 61.275
TOTAL OC $ 383.775


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.