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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4168-154-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Ferreteria |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4168-140-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
526497,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAJEMOL |
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Razón Social |
FERRETERIA JESUS MOLINA NORAMBUENA E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.248.364-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERRETERIAJEMOL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 70 | Bolsa | | Cemento x 25 kg, |
$ 2.534,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 177.380
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$ 177.380
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30131502
| Bloques de hormigón | 140 | Unidad | | Solerillas 1 x 0,20 mts |
$ 2.320,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 324.800
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$ 324.800
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 10 | Metro Cúbico | | Arena gruesa |
$ 15.126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 151.260
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$ 151.260
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22101610
| Distribuidoras de áridos | 200 | Metro Cúbico | | Maicillo |
$ 10.588,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.117.600
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$ 2.117.600
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Total Neto
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$ 2.771.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 526.498
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$ 3.297.538
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.