Orden de Compra. Nº4168-1687-SE13 "MATERIALES VARIOS"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-1687-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-12-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-29-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 60650,47
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HR LTDA.
Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS
R.U.T. 12.372.326-0
Sucursal COMERCIAL HR LTDA.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181504
Guantes protectores20Par GUANTES DE CABRETILLA $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad BARNIZ NATURAL X 2 LITROS $ 8.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.600 $ 8.600
31211501
Pinturas al esmalte3Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500
31211906
Rodillos de pintar1Unidad RODILLO DE 3" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31211904
Brochas1Unidad BROCHA DE 3" $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100 $ 1.100
31211906
Rodillos de pintar1Unidad RODILLO 4" $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150 $ 1.150
31211904
Brochas2Unidad BROCHA DE 4" $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
31152002
Alambre de espinas1Rollo ALAMBRE DE PÚAS 14X275 MT. $ 29.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
31231312
Tubería de cemento4Unidad TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO EN 0,50 MTS. $ 20.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
53102102
Overol y sobretodo para hombre2Unidad OVEROL TIPO PILOTO $ 8.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200
27112004
Palas1Unidad PALA PUNTA HUEVO CON MANGO $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.900 $ 7.900
39111702
Lámparas portátiles1Unidad LINTERNA LED RECARGABLE $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.563 $ 7.563
11162111
Malla2Rollo MALLA 5014 GALVANIZADA X 1,20 M. ALTO X 25 MT. $ 35.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.800 $ 71.800
Total Neto $ 319.213
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.650
TOTAL OC $ 379.863


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.