Orden de Compra. Nº4168-1711-SE11 "REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES"
Recuerde que el responsable del pago es -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-1711-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2011
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN VEHÍCULOS MUNICIPALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-20-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 374123,49
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramon Villar Nicolas
Razón Social RAMON ENRIQUE VILLAR NICOLAS
R.U.T. 9.201.438-k
Sucursal Ramon Villar Nicolas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad Servicio Mantención y Reparación Vehículos Municipales de acuerdo a Ordenes de Trabajo Nº 776, 778, 779, 780, 781,782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 791, 792, 793, 794, 795, 796 y 798 $ 1.969.071,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.969.071 $ 1.969.071
Total Neto $ 1.969.071
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 374.123
TOTAL OC $ 2.343.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.