Orden de Compra. Nº4168-1815-SE11 "Servicio Mantención Vehículos"
Recuerde que el responsable del pago es -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-1815-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Servicio Mantención Vehículos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-20-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna *
Impuesto 60040
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramon Villar Nicolas
Razón Social RAMON ENRIQUE VILLAR NICOLAS
R.U.T. 9.201.438-k
Sucursal Ramon Villar Nicolas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida Servicio de Mantención y Reparación Vehículos Municipales de acuerdo a Ordenes de Trabajo Nº 0823, 825, 827, 828,829, 831 $ 316.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.000 $ 316.000
Total Neto $ 316.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.040
TOTAL OC $ 376.040


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.