Orden de Compra. Nº4168-1830-SE11 "MATERIALES TURISMO Y CULTURA"
Recuerde que el responsable del pago es -
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-1830-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES TURISMO Y CULTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social -
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 24975,5
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Botella Cera blem Roja $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos10Botella Cera blem incolora $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco10Botella Clorinda $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes5Botella Cif crema 750 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131805
Limpiadores de uso general5Botella Limpiapisos Lysol $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
47131602
Paños de limpieza absorbente5Unidad Traperos doble ojal $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131502
Paños de limpieza5Unidad Paños de Sacudir $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
12161902
Detergentes surfactantes6Unidad Pastillas Pato purifix $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
31201601
Adhesivos químicos1Tarro Agorex $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000 $ 2.000
47131811
Productos de lavandería10kilogramo Detergente Matic $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
53131608
Jabones3Litro Jabón líquido ballerina $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131804
Productos de limpieza de amoniaco5Litro Clorox ropa blanca $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47121701
Bolsas de basura3Paquete Bolsas de basura 50x70 superior $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
47121701
Bolsas de basura3Paquete Bolsas de basura 80x120 superior $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables2Par Guantes de Latex $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
14111704
Papel higiénico10Rollo Papel Higiénico 50 mts. $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
14111703
Toallas de papel10Rollo Toalla Nova clásica $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131811
Productos de lavandería20Sobre Desmanchador vanish $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
12191501
Solventes aromáticos5Semana Lysoform aerosol $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
Total Neto $ 131.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.976
TOTAL OC $ 156.426


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.