Orden de Compra. Nº
4168-1830-SE11
"
MATERIALES TURISMO Y CULTURA
"
Recuerde que el responsable del pago es -
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4168-1830-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES TURISMO Y CULTURA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4168-1-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
-
R.U.T.
69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
-
R.U.T.
69.130.500-7
Dirección de Facturación
Adolfo Novoa 419
Comuna
Colbún
Impuesto
24975,5
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Comercial San Cristobal
Razón Social
GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T.
12.139.433-2
Sucursal
Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Botella
Cera blem Roja
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
10
Botella
Cera blem incolora
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
10
Botella
Clorinda
$ 600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
12161902
Detergentes surfactantes
5
Botella
Cif crema 750
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
47131805
Limpiadores de uso general
5
Botella
Limpiapisos Lysol
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
47131602
Paños de limpieza absorbente
5
Unidad
Traperos doble ojal
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
47131502
Paños de limpieza
5
Unidad
Paños de Sacudir
$ 400,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
12161902
Detergentes surfactantes
6
Unidad
Pastillas Pato purifix
$ 900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
31201601
Adhesivos químicos
1
Tarro
Agorex
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.000
$ 2.000
47131811
Productos de lavandería
10
kilogramo
Detergente Matic
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
53131608
Jabones
3
Litro
Jabón líquido ballerina
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.300
$ 3.300
47131804
Productos de limpieza de amoniaco
5
Litro
Clorox ropa blanca
$ 800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
Bolsas de basura 50x70 superior
$ 350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
47121701
Bolsas de basura
3
Paquete
Bolsas de basura 80x120 superior
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.400
$ 5.400
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables
2
Par
Guantes de Latex
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
14111704
Papel higiénico
10
Rollo
Papel Higiénico 50 mts.
$ 280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.800
$ 2.800
14111703
Toallas de papel
10
Rollo
Toalla Nova clásica
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
47131811
Productos de lavandería
20
Sobre
Desmanchador vanish
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
12191501
Solventes aromáticos
5
Semana
Lysoform aerosol
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
Total Neto
$ 131.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.976
TOTAL OC
$ 156.426
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.