|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4168-2-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-01-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Movilización |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4168-3-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad |
|
Razón Social |
-
|
|
R.U.T. |
69.130.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Adolfo Novoa 419 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
-
|
|
R.U.T. |
69.130.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
|
Comuna |
Colbún
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RICARDO MUÑOZ |
|
Razón Social |
RICARDO ENRIQUE MUNOZ CHACON
|
|
R.U.T. |
11.999.275-3 |
|
Sucursal |
RICARDO MUÑOZ |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78111803
| Servicios de autobuses contratados | 21 | Unidad no definida | | Traslado de menores Jardín Infantil y Sala Cuna Gotitas de Amor Faja Aurora, diciembre 2011 |
$ 6.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 126.000
|
$ 126.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 126.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 126.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.