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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4168-20-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
07-01-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA RENTAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4168-29-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
7871,4207 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HR LTDA. |
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Razón Social |
ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS
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R.U.T. |
12.372.326-0 |
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Sucursal |
COMERCIAL HR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | | GALÓN DE PINTURA ESMALTE BLANCO |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.647
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$ 17.647
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31211501
| Pinturas al esmalte | 1 | Galón | | GALÓN DE PINTURA ESMALTE AMARILLO |
$ 17.647,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.647
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$ 17.647
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31211904
| Brochas | 2 | Unidad | | BROCHAS DE 4" |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.184
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$ 2.185
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31211904
| Brochas | 1 | Unidad | | BROCHA DE 1" |
$ 420,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420
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$ 420
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30111607
| Cal viva | 1 | Saco | | SACO DE PINTA CAL |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.529
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$ 3.529
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Total Neto
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$ 41.429
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.871
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$ 49.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.