Orden de Compra. Nº4168-232-MC19 "Varios Renta"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-232-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Varios Renta
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 22711,65
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HR LTDA.
Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS
R.U.T. 12.372.326-0
Sucursal COMERCIAL HR LTDA.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte2Galón Pintura esmalte al agua, blanco $ 17.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.294 $ 35.294
31211904
Brochas2Unidad Brochas de 4" $ 1.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.864 $ 3.864
31211904
Brochas2Unidad Brochas de 1" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
12191501
Solventes aromáticos30Unidad Pinos aromáticos para vehículo $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
42171704
Pañales de bebe o lanillas de servicios médicos de10Pack Pañales bambino x 3U. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000
30111604
Cal apagada1Saco PintaCal $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.369 $ 4.369
Total Neto $ 119.535
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.712
TOTAL OC $ 142.247


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.