Orden de Compra. Nº4168-311-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4168-190-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-311-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4168-190-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140515 del sistema Programa Habitabilid.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Iquique
Impuesto 81876,32
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIDIA VERONICA SALAS FERNANDEZ
Razón Social LIDIA VERONICA SALAS FERNANDEZ
R.U.T. 10.488.558-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIDIA VERONICA SALAS FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel2Unidad no definidaServilletas de papel  $ 715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430 $ 1.430
50201713
Bolsitas de te1Unidad no definidaTé x 100 bolsitas  $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723
50202311
Bebidas3Botellabebidas 3 lts  $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.579
50202304
Jugos y néctar envasados10BotellaJugos nectar de 1,5 lt  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.810
50221202
Cereales en barra10CajaColaciones saludables infantil  $ 11.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.050 $ 117.050
50201709
Café instantáneo1CajaNescafe en sachet x 96u  $ 28.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.235 $ 28.235
50181905
Galletas dulces o pastelitos5UnidadQueques grandfes  $ 7.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.815 $ 37.815
50192110
Nueces o frutos secos30UnidadFrutos secos  $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.720
50101634
Fruta fresca30UnidadFrutas fresca  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos25UnidadVasos desechables  $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
50181901
Pan fresco40UnidadSandwich preparados  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.240 $ 67.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos10UnidadPie de limon  $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.440 $ 92.440
50221202
Cereales en barra30UnidadBarra cereal  $ 338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.140 $ 10.140
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales1kilogramoAzucar  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 430.932
Descuento $ 4
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 81.876
TOTAL OC $ 512.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.