Orden de Compra. Nº
4168-311-TD26
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4168-190-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4168-311-TD26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4168-190-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T.
69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140515 del sistema Programa Habitabilid.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T.
69.130.500-7
Dirección de Facturación
Adolfo Novoa 419
Comuna
Iquique
Impuesto
81876,32
Dirección de Envío de la Factura
Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LIDIA VERONICA SALAS FERNANDEZ
Razón Social
LIDIA VERONICA SALAS FERNANDEZ
R.U.T.
10.488.558-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LIDIA VERONICA SALAS FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111705
Servilletas de papel
2
Unidad no definida
Servilletas de papel
$ 715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.430
$ 1.430
50201713
Bolsitas de te
1
Unidad no definida
Té x 100 bolsitas
$ 6.723,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.723
$ 6.723
50202311
Bebidas
3
Botella
bebidas 3 lts
$ 3.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.579
$ 9.579
50202304
Jugos y néctar envasados
10
Botella
Jugos nectar de 1,5 lt
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.810
50221202
Cereales en barra
10
Caja
Colaciones saludables infantil
$ 11.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 117.050
$ 117.050
50201709
Café instantáneo
1
Caja
Nescafe en sachet x 96u
$ 28.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.235
$ 28.235
50181905
Galletas dulces o pastelitos
5
Unidad
Queques grandfes
$ 7.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.815
$ 37.815
50192110
Nueces o frutos secos
30
Unidad
Frutos secos
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
50101634
Fruta fresca
30
Unidad
Frutas fresca
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.600
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
25
Unidad
Vasos desechables
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
50181901
Pan fresco
40
Unidad
Sandwich preparados
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 67.240
$ 67.240
50181905
Galletas dulces o pastelitos
10
Unidad
Pie de limon
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 92.440
$ 92.440
50221202
Cereales en barra
30
Unidad
Barra cereal
$ 338,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.140
$ 10.140
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales
1
kilogramo
Azucar
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.100
$ 2.100
Total Neto
$ 430.932
Descuento
$ 4
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 81.876
TOTAL OC
$ 512.804
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.