Orden de Compra. Nº4168-56-SE13 "Insumos Fiesta Crin"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-56-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-01-2013
Nombre de la Orden de Compra Insumos Fiesta Crin
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-95-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 7463,96
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-01-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Jorge Eugenio
Razón Social Comercializadora Mana Ltda.
R.U.T. 76.205.723-9
Sucursal Jorge Eugenio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202302
Hielo5Bolsa Hilo $ 463,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.315 $ 2.315
50202310
Agua mineral3Botella Agua mineral de 2 Lts. c/gas $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
50202304
Jugos y néctar envasados3Botella Jugo de 2Lts. Durazno, Piña, Damasco.- $ 1.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.018 $ 3.018
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos100Unidad Vasos desechables $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200
50202311
Bebidas3Pack Bebidas de 3 Lts. x 6u. coca-cola, fanta y Sprite $ 8.572,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.716 $ 25.716
14111705
Servilletas de papel5Paquete Servilletas de Papel $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590
14111703
Toallas de papel5Rollo Toalla de papel, nova $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555
Total Neto $ 39.284
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.464
TOTAL OC $ 46.748


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.