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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4168-56-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
11-01-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Insumos Fiesta Crin |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4168-95-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
7463,96 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
12-01-2013 |
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Proveedor |
Jorge Eugenio |
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Razón Social |
Comercializadora Mana Ltda.
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R.U.T. |
76.205.723-9 |
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Sucursal |
Jorge Eugenio |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202302
| Hielo | 5 | Bolsa | | Hilo |
$ 463,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.315
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$ 2.315
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50202310
| Agua mineral | 3 | Botella | | Agua mineral de 2 Lts. c/gas |
$ 630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.890
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$ 1.890
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50202304
| Jugos y néctar envasados | 3 | Botella | | Jugo de 2Lts. Durazno, Piña, Damasco.- |
$ 1.006,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.018
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$ 3.018
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 100 | Unidad | | Vasos desechables |
$ 42,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.200
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$ 4.200
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50202311
| Bebidas | 3 | Pack | | Bebidas de 3 Lts. x 6u. coca-cola, fanta y Sprite |
$ 8.572,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 25.716
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$ 25.716
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14111705
| Servilletas de papel | 5 | Paquete | | Servilletas de Papel |
$ 118,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 590
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$ 590
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14111703
| Toallas de papel | 5 | Rollo | | Toalla de papel, nova |
$ 311,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.555
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$ 1.555
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Total Neto
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$ 39.284
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.464
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$ 46.748
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.