Orden de Compra. Nº4168-746-SE14 "MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SOCIOLABORAL"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4168-746-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-06-2014
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROGRAMA SOCIOLABORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4168-109-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Unidad de Compra Adolfo Novoa 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
R.U.T. 69.130.500-7
Dirección de Facturación Adolfo Novoa 419
Comuna Colbún
Impuesto 31928,55
Dirección de Envío de la Factura Adolfo Novoa 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Razón Social SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
R.U.T. 77.730.550-6
Sucursal Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111606
Pizarra1Unidad PIZARRA ACRILICA 0,70X100 CM $ 18.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.487 $ 18.487
44121708
Marcadores10Unidad PLUMONES PIZARRA ACRILICA PILOT ( 5 ROJOS Y 5 AZULES) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44103103
Tóner2Unidad TONER HP LASER JET 1020 $ 31.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.866 $ 63.866
44103103
Tóner2Unidad TONER TN 450 BROTHER $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.824 $ 58.824
44121505
Sobres especiales50Unidad SOBRES TAMAÑO OFICIO BLANCOS $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500
55121616
Banderitas autoadhesivas3Pack BANDERITAS INDICATIVAS 3M COLORES NEON $ 3.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.587 $ 10.587
60121148
Papel lustre10Sobre PAPEL LUSTRE CHICO $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420
55121606
Etiquetas autoadhesivas1Sobre SOBRE ETIQUETAS ADHESIVAS 101X34MM ADETEC $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361 $ 3.361
Total Neto $ 168.045
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.929
TOTAL OC $ 199.974


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.