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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4168-753-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
11-06-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES DE OFICINA ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4168-109-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE COLBUN
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R.U.T. |
69.130.500-7 |
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Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
64079,97 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Razón Social |
SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMITADA
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R.U.T. |
77.730.550-6 |
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Sucursal |
Sociedad Tecnológica y Servicios Express Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | | TONER HP LASER JET 1020 |
$ 31.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 159.665
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$ 159.665
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44103103
| Tóner | 5 | Unidad | | TONER BROTHER TN-450 |
$ 29.412,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.060
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$ 147.060
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44121708
| Marcadores | 10 | Unidad | | DESTACADORES PELIKAN ( 5 ROSADOS Y 5 CELESTES) |
$ 176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.760
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$ 1.760
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44121615
| Corcheteras | 2 | Unidad | | CORCHETERAS METÁLICAS TORRE B-4 NEGRA |
$ 4.454,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.908
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$ 8.908
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60105704
| Barras de pegamento libres de ácido | 5 | Unidad | | PEGAMENTO EN BARRA ARTEL 35 GR. |
$ 445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.225
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$ 2.225
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55121616
| Banderitas autoadhesivas | 5 | Pack | | BANDERITAS INDICATIVAS 3M COLORES NEON |
$ 3.529,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.645
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$ 17.645
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Total Neto
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$ 337.263
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.080
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$ 401.343
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.