|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4168-986-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-07-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ASEO DEPEND. MUNICIPALIDAD |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4168-161-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad |
|
Razón Social |
-
|
|
R.U.T. |
69.130.500-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Adolfo Novoa 419 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
-
|
|
R.U.T. |
69.130.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
Adolfo Novoa 419 |
|
Comuna |
Colbún
|
|
Impuesto |
21882 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Adolfo Novoa 419 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CLAUDIA TORRES PINCHEIRA |
|
Razón Social |
CLAUDIA TORRES PINCHEIRA
|
|
R.U.T. |
10.176.737-k |
|
Sucursal |
CLAUDIA TORRES PINCHEIRA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111613
| Mano de obra temporal | 1 | Unidad | Servicio mano de Obra para labores de Aseo en dependencias municipal municipales, Agosto 2012 | Servicio mano de Obra para labores de Aseo en dependencias municipal municipales, Agosto 2012 |
$ 196.938,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 196.938
|
$ 196.938
|
|
|
Total Neto
|
$ 196.938
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 21.882
|
|
$ 218.820
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.