Orden de Compra. Nº4169-65-SE12 "SERVICIO DE AMPLIF. E ILUMINACIÓN, PROG. CULTURAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4169-65-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2012
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIF. E ILUMINACIÓN, PROG. CULTURAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 698
Comuna Quirihue
Impuesto 73200
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K ZONA EVENTOS
Razón Social LUIS ALEJANDRO PANTOJA DIAZ
R.U.T. 10.089.281-2
Sucursal K ZONA EVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Global   $ 658.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.800 $ 658.800
Total Neto $ 658.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 73.200
TOTAL OC $ 732.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.