Orden de Compra. Nº4169-71-SE12 "215 ALMUERZOS, PROG. SEGURIDAD CIUDADADANA, DESDE 4169-8-L112"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4169-71-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra 215 ALMUERZOS, PROG. SEGURIDAD CIUDADADANA, DESDE 4169-8-L112
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4169-8-L112
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 698
Comuna Quirihue
Impuesto 59075,56
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor K ZONA EVENTOS
Razón Social LUIS ALEJANDRO PANTOJA DIAZ
R.U.T. 10.089.281-2
Sucursal K ZONA EVENTOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1Global215 almuerzos, para el Programa seguridad ciudadana de Quirihue.  $ 310.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.924 $ 310.924
Total Neto $ 310.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.076
TOTAL OC $ 370.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.