Orden de Compra. Nº4169-76-SE17 "70 mts. de Pandereta Lineales, para Proy. P.M.U.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4169-76-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2017
Nombre de la Orden de Compra 70 mts. de Pandereta Lineales, para Proy. P.M.U.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda 698
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUIRIHUE
R.U.T. 69.140.100-6
Dirección de Facturación Esmeralda 698
Comuna Quirihue
Impuesto 262675
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 698
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SANTA ELENA LTDA
Razón Social ROSA ELENA NOVA AGURTO CONSTRUCTORA E.I.R.L
R.U.T. 76.362.493-5
Sucursal COMERCIAL SANTA ELENA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento1Global   $ 1.382.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.500 $ 1.382.500
Total Neto $ 1.382.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 262.675
TOTAL OC $ 1.645.175


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.