|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4170-171-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-05-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-46-L124 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4170-46-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
|
|
R.U.T. |
69.190.200-5 |
|
Dirección de Facturación |
Independencia 90 |
|
Comuna |
Galvarino
|
|
Impuesto |
402556,04 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Independencia 90 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
BALAI SPA |
|
Razón Social |
ALMACENES BALAI SPA
|
|
R.U.T. |
77.359.646-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
BALAI SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50181909
| Galletas saladas | 1 | Global | BEBIDAS Y ALIMENTOS PARA PROGRAMA COMUNAL DE ATENCION ASISTENCIA Y ORIENTACION A VICTIMAS DE VIF GALVARINO, SEGUN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.
| Se propone un monto neto de 2.118.716 pesos por el total de productos adjuntados, entregados en la municipalidad sin costo en las 3 entregas que se especifican en un dia despues de recibida la orden de compra
|
$ 2.118.716,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.118.716
|
$ 2.118.716
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.118.716
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 402.556
|
|
$ 2.521.272
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.