Orden de Compra. Nº4170-173-SE20 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-21-L120"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4170-173-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-04-2020
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-21-L120
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4170-21-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra Independencia 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Independencia 90
Comuna Galvarino
Impuesto 243435,79
Dirección de Envío de la Factura Independencia 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Razón Social INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA
R.U.T. 89.912.300-k
Sucursal RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner1GlobalADQUISICIÓN DE TONER PARA PROGRAMA OPD, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS $ 445.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 445.496 $ 445.496
44103103
Tóner1GlobalADQUISICIÓN DE TONER PARA UDEL PROGRAMA PDTI, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS $ 375.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.088 $ 375.088
12171703
Tintas1GlobalADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA PROGRAMA ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR INTEGRAL, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS $ 398.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.680 $ 398.680
12171703
Tintas1GlobalADQUISICIÓN DE TINTAS PARA PROGRAMA VÍNCULOS VERSIÓN 13, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS.SE ADJUNTA COTIZACIÓN CON EL DETALLE DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS $ 61.977,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.977 $ 61.977
Total Neto $ 1.281.241
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 243.436
TOTAL OC $ 1.524.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.