Orden de Compra. Nº4170-327-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-83-L116"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4170-327-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-83-L116
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4170-83-L116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra Independencia 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Independencia 90
Comuna Galvarino
Impuesto 139543,6
Dirección de Envío de la Factura Independencia 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor eric lautaro
Razón Social ERIC LAUTARO HUENCHULAF PEUCON
R.U.T. 13.966.188-5
Sucursal eric lautaro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31151804
Alambre para grapar1UnidadMATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN ANEXO ADJUNTO.LOS PRODUCTOS SERÁN ENTREGADOS EN BODEGA MUNICIPAL O DONDE LOS REQUIERAN PUESTO EN PISO, SIN COSTO ALGUNO. $ 734.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 734.440 $ 734.440
Total Neto $ 734.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.544
TOTAL OC $ 873.984


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.