Orden de Compra. Nº4170-476-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-107-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4170-476-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-107-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4170-107-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra Independencia 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/954 del sistema Contabilidad SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Independencia 90
Comuna Galvarino
Impuesto 3987887,2
Dirección de Envío de la Factura Independencia 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARLOS HUMBERTO
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ABASTECE SPA
R.U.T. 76.451.117-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARLOS HUMBERTO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131602
Servicios de suministro de alimentos de emergencia1GlobalContrato de Suministro Cajas de alimentos para stock Programa Asistencia Social Paliativa, según bases administrativas y términos de referencia adjunto.Contrato de Suministro Cajas de alimentos para stock Programa Asistencia Social Paliativa $ 20.988.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.988.880 $ 20.988.880
Total Neto $ 20.988.880
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.987.887
TOTAL OC $ 24.976.767


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.