Orden de Compra. Nº4170-60-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4170-46-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4170-60-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4170-46-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Independencia 90
Comuna Galvarino
Impuesto 525522,9
Dirección de Envío de la Factura Independencia 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Victorina Montenegro
Razón Social VICTORINA DEL CARMEN MONTENEGRO RÍOS
R.U.T. 8.172.307-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Victorina Montenegro
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1GlobalMATERIALES PARA DIRECCION DE TRANSITO. SEGUN REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS.MATERIALES PARA DIRECCION DE TRANSITO. $ 250.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.180 $ 250.180
31211508
Pinturas acrílicas1GlobalMATERIALES PARA PROGRAMA PRODER, SEGUN REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS.MATERIALES PARA PROGRAMA PRODER, $ 2.096.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.096.830 $ 2.096.830
30103605
Tablas de madera1GlobalMATERIALES PARA PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, SEGUN REFERENCIAS TECNICAS ADJUNTAS.MATERIALES PARA PROGRAMA ORGANIZACIONES COMUNITARIAS, $ 418.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 418.900 $ 418.900
Total Neto $ 2.765.910
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 525.523
TOTAL OC $ 3.291.433


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.