Orden de Compra. Nº4170-850-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-263-L114"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4170-850-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-263-L114
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4170-263-L114
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra Independencia 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Independencia 90
Comuna Galvarino
Impuesto 20646,35
Dirección de Envío de la Factura Independencia 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIRIEGO TEMUCO LIMITADA
Razón Social MULTIRIEGO TEMUCO LIMITADA
R.U.T. 76.332.944-5
Sucursal MULTIRIEGO TEMUCO LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes1UnidadMateriales de ferreteria, según detalle adjunto.Materiales de ferretería, según detalle adjunto. $ 108.665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.665 $ 108.665
Total Neto $ 108.665
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.646
TOTAL OC $ 129.311


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.