Orden de Compra. Nº4170-89-SE15 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-21-L115"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4170-89-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-01-2015
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4170-21-L115
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA DEBIDO QUE EL PROVEEDOR AUN NO ENVIA EL PRODUCTO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4170-21-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Municipalidad
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Unidad de Compra Independencia 90
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GALVARINO
R.U.T. 69.190.200-5
Dirección de Facturación Independencia 90
Comuna Galvarino
Impuesto 7961
Dirección de Envío de la Factura Independencia 90
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CMYK CHILE
Razón Social Boris Navarro
R.U.T. 7.748.997-5
Sucursal CMYK CHILE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros1UnidadLetrero de obra en lona, según adjuntos.-PVC 13 oz 1440 dpi $ 41.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.900 $ 41.900
Total Neto $ 41.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.961
TOTAL OC $ 49.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.