Orden de Compra. Nº4171-1015-SE10 "Material Jardín Infantil Los Aromos"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1015-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2010
Nombre de la Orden de Compra Material Jardín Infantil Los Aromos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 16932,61
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12161902
Detergentes surfactantes6Unidadcif cremacif crema $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.110 $ 7.110
12161902
Detergentes surfactantes3Unidadvim liquido amoniaclorovim liquido amoniacloro $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.194 $ 4.194
47131811
Productos de lavandería1UnidadOmo 3 kilosOmo 3 kilos $ 6.486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.486 $ 6.486
47121801
Plumeros5Unidadplumeros virutexplumeros virutex $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.385 $ 7.385
53102305
Pañales para bebé1Unidadpaquete de pañales Pampers XXGpaquete de pañales Pampers XXG $ 9.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.274 $ 9.274
53102305
Pañales para bebé1UnidadPaquete de pañales Pampers XGPaquete de pañales Pampers XG $ 9.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.830 $ 9.830
14111703
Toallas de papel20UnidadToalla NovaToalla Nova $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860
14111704
Papel higiénico84Unidadrollos de papel higienico confortrollos de papel higienico confort $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.580 $ 20.580
47121701
Bolsas de basura15UnidadPaquete de bolsa de basura medianaPaquete de bolsa de basura mediana $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.160 $ 8.160
12191601
Solventes de alcohol5LitroAlcoholAlcohol $ 2.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.240 $ 10.240
Total Neto $ 89.119
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.933
TOTAL OC $ 106.052


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.