Orden de Compra. Nº4171-1026-SE12 "MATERIALES PARA EL JARDIN INFANTIL LOS AROMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1026-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA EL JARDIN INFANTIL LOS AROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-114-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 8542,4
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121505
Sobres especiales20UnidadSOBRES GOMA EVA CHICOSSOBRES GOMA EVA CHICOS $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.440 $ 12.440
14111610
Cartulina20PliegoCARTULINA BLANCACARTULINA BLANCA $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300
14121502
Cartón no blanqueado20PliegoCARTON PIEDRA DELGADOCARTON PIEDRA DELGADO $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.900 $ 8.900
14121502
Cartón no blanqueado20PliegoCARTON FORRADOCARTON FORRADO $ 213,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.260
60121148
Papel lustre40PaquetePAPEL LUSTRE CHICOPAPEL LUSTRE CHICO $ 152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
60121124
Papel kraft40PliegoPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 54,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.160 $ 2.160
14111610
Cartulina30PliegoCARTULINA ESPAÑOLACARTULINA ESPAÑOLA $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
Total Neto $ 44.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.542
TOTAL OC $ 53.502


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.