Orden de Compra. Nº4171-1206-SE15 "INSUMOS DE ASEO SALA CUNA DE MAULE SUR "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1206-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ASEO SALA CUNA DE MAULE SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 26106
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial San Cristobal
Razón Social GABRIELA ELIZABETH PALMA CACERES
R.U.T. 12.139.433-2
Sucursal Comercial San Cristobal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel80RolloTOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
14111704
Papel higiénico80RolloROLLO DE CONFORT ROLLO DE CONFORT $ 310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO CLORO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL CLORO GEL $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROS TRAPEROS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
47131816
Desodorantes7UnidadAMBIENTAL AEROSOL LAVANDA AMBIENTAL AEROSOL LAVANDA $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadPOETT DE 900 CC CON AROMA LAVANDA POETT DE 900 CC CON AROMA LAVANDA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90 BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos5UnidadLYSOFORM LYSOFORM $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMA CIF CREMA $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
53131608
Jabones3UnidadJABÓN DE 750 ML JABÓN DE 750 ML $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
31211910
Mitones1UnidadCAJA DE GUANTES QUIRÚRGICOS CAJA DE GUANTES QUIRÚRGICOS $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131618
Mopas húmedas5UnidadTRAPEROS TRAPEROS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500
Total Neto $ 137.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.106
TOTAL OC $ 163.506


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.