Orden de Compra. Nº4171-1242-SE15 "ALIMENTACIÓN ESCUELA F-490 MAULE SUR "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1242-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra ALIMENTACIÓN ESCUELA F-490 MAULE SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-30-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 10585,85
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez
Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ
R.U.T. 10.017.940-7
Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101903
Vasos de servicio70UnidadVASOS DESECHABLES VASOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
50202311
Bebidas2UnidadBEBIDAS DE 3 LITROS C/U BEBIDAS DE 3 LITROS C/U $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos4UnidadBOMBONES PRIVILEGIO BOMBONES PRIVILEGIO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.556 $ 6.556
48101902
Platos y cubiertos de servicio70UnidadPLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
48101901
Vajillas de servicio70UnidadTENEDORES DESECHABLES TENEDORES DESECHABLES $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas2UnidadTORTAS TRASNOCHADAS PARA 30 PERSONAS C/U TORTAS TRASNOCHADAS PARA 30 PERSONAS C/U $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.890
50202304
Jugos y néctar envasados7UnidadJUGOS WATT DE 2 LITROS (PIÑA, DAMASCO Y NARANJA) JUGOS WATT DE 2 LITROS (PIÑA, DAMASCO Y NARANJA) $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.827 $ 8.827
14111705
Servilletas de papel3PaqueteSERVILLETAS SERVILLETAS $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
Total Neto $ 55.715
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.586
TOTAL OC $ 66.301


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.