Orden de Compra. Nº
4171-1242-SE15
"
ALIMENTACIÓN ESCUELA F-490 MAULE SUR
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4171-1242-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
ALIMENTACIÓN ESCUELA F-490 MAULE SUR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4171-30-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra
CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna
Colbún
Impuesto
10585,85
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Alicia Aida Salas Fernandez
Razón Social
ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ
R.U.T.
10.017.940-7
Sucursal
Alicia Aida Salas Fernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
48101903
Vasos de servicio
70
Unidad
VASOS DESECHABLES
VASOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
50202311
Bebidas
2
Unidad
BEBIDAS DE 3 LITROS C/U
BEBIDAS DE 3 LITROS C/U
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.362
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
4
Unidad
BOMBONES PRIVILEGIO
BOMBONES PRIVILEGIO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.556
$ 6.556
48101902
Platos y cubiertos de servicio
70
Unidad
PLATOS DESECHABLES
PLATOS DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
48101901
Vajillas de servicio
70
Unidad
TENEDORES DESECHABLES
TENEDORES DESECHABLES
$ 42,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.940
$ 2.940
50182001
Tartas, empanadas o pastas frescas
2
Unidad
TORTAS TRASNOCHADAS PARA 30 PERSONAS C/U
TORTAS TRASNOCHADAS PARA 30 PERSONAS C/U
$ 13.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.890
50202304
Jugos y néctar envasados
7
Unidad
JUGOS WATT DE 2 LITROS (PIÑA, DAMASCO Y NARANJA)
JUGOS WATT DE 2 LITROS (PIÑA, DAMASCO Y NARANJA)
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.827
$ 8.827
14111705
Servilletas de papel
3
Paquete
SERVILLETAS
SERVILLETAS
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
Total Neto
$ 55.715
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 10.586
TOTAL OC
$ 66.301
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.