Orden de Compra. Nº4171-1247-SE14 "INSUMOS PARA ESC. F-532 SAN DIONISIO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1247-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-07-2014
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESC. F-532 SAN DIONISIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-86-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 187853
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alexis Contreras Cid
Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID
R.U.T. 16.538.144-0
Sucursal Luis Alexis Contreras Cid
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201808
CD de sólo lectura150UnidadUNIDADES DE CD VIRGENUNIDADES DE CD VIRGEN $ 144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
43222609
Routers de red1UnidadROUTER WIFI LINKSYS WRT54G V.8ROUTER WIFI LINKSYS WRT54G V.8 $ 75.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600
44103103
Tóner10UnidadTONER MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP -8155 DNTONER MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP -8155 DN $ 65.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.000 $ 654.000
44103103
Tóner15UnidadBOTELLA RECARGA 210 GRAMOS IMPREOSRA BROTHER HL -2240BOTELLA RECARGA 210 GRAMOS IMPREOSRA BROTHER HL -2240 $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.500 $ 148.500
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadPACK DE TINTAS IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T33PACK DE TINTAS IMPRESORA EPSON STYLUS OFFICE T33 $ 44.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.000 $ 89.000
Total Neto $ 988.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 187.853
TOTAL OC $ 1.176.553


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.