Orden de Compra. Nº4171-1259-SE14 "Insumos de Aseo Escuela Básica de Colbún "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1259-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2014
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Aseo Escuela Básica de Colbún
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 103322
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Razón Social KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
R.U.T. 13.205.931-4
Sucursal KATRIA LORENA SEPULVEDA NORAMBUENA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25171507
Plumillas limpiaparabrisas6UnidadPlumillas dobles limpiavidrios (esponja por un lado y goma por el otro) Plumillas dobles limpiavidrios (esponja por un lado y goma por el otro) $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
24111503
Bolsas de plástico30UnidadPaquetes de bolsas de basura virutex (70 x 80) Paquetes de bolsas de basura virutex (70 x 80) $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
47131810
Productos para lavar platos4UnidadQuix lavaloza grandes Quix lavaloza grandes $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47131615
Escobillones18UnidadEscobillones virutex Escobillones virutex $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400
47131603
Esponjas12UnidadEsponjas para lavar loza virutex Esponjas para lavar loza virutex $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos60UnidadLitros de cloroLitros de cloro $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.200 $ 37.200
47131803
Desinfectantes domésticos108UnidadPoett (piso ceramico) Poett (piso ceramico) $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.400 $ 113.400
47131609
Magos para escobas o traperos60UnidadTraperos doble con ojal virutex Traperos doble con ojal virutex $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131824
Productos de limpieza de ventanas12UnidadLimpiavidrios pato purific glossy Limpiavidrios pato purific glossy $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
12161902
Detergentes surfactantes60UnidadCif crema Cif crema $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000
12161902
Detergentes surfactantes80UnidadCif cloro gel Cif cloro gel $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
53131608
Jabones10UnidadLitro de jabón liquido Litro de jabón liquido $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
24111503
Bolsas de plástico30PaqueteBolsas de basura virutex (80x110)Bolsas de basura virutex (80x110) $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 543.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.322
TOTAL OC $ 647.122


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.