Orden de Compra. Nº4171-1291-SE15 "INSUMOS PARA ESCUELA G-517 QUINAMÁVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1291-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2015
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA ESCUELA G-517 QUINAMÁVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-85-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 99182,09
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Luis Alexis Contreras Cid
Razón Social LUIS ALEXIS CONTRERAS CID
R.U.T. 16.538.144-0
Sucursal Luis Alexis Contreras Cid
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel15UnidadPAQUETE DE TOALLA NOVA DOBLE.-PAQUETE DE TOALLA NOVA DOBLE.- $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.650 $ 10.650
47131803
Desinfectantes domésticos1UnidadBOTELLA DE CLORO MEDIANA.-BOTELLA DE CLORO MEDIANA.- $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111703
Toallas de papel13UnidadPAQUETE DE SERVILLETAS ELITE.-PAQUETE DE SERVILLETAS ELITE.- $ 640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.320
47131810
Productos para lavar platos1UnidadQUIX LAVALOZAS GRANDEQUIX LAVALOZAS GRANDE $ 3.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.015 $ 3.015
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS PLASTICOS MEDIANOS 300 CCVASOS PLASTICOS MEDIANOS 300 CC $ 65,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
52152102
Vasos para beber domésticos100UnidadVASOS PLASTICOS MEDIANOS 500 CCVASOS PLASTICOS MEDIANOS 500 CC $ 115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500
52151704
Cucharas domésticas200UnidadCUCHARAS PLASTICAS.-CUCHARAS PLASTICAS.- $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
50202311
Bebidas3UnidadPACK DE BEBIDAS 3 LITROS, 3 UNIDADES COCA - COLA, FANTA Y SPRITE.-PACK DE BEBIDAS 3 LITROS, 3 UNIDADES COCA - COLA, FANTA Y SPRITE.- $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126
50101538
Verduras frescas150UnidadCEBOLLA VIEJA GRANDE.-CEBOLLA VIEJA GRANDE.- $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.850 $ 89.850
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara500UnidadHUESILLOS.-HUESILLOS.- $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
50101717
Semillas o frutos secos pelados20kilogramoMOTE.-MOTE.- $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50131801
Queso natural5kilogramoQUESO AÑEJO.-QUESO AÑEJO.- $ 10.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000
50111510
Carne de ave o carne fresca15kilogramoCARNE VACUNO (POSTA)CARNE VACUNO (POSTA) $ 7.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.850 $ 119.850
50151513
Aceites de plantas y verduras comestibles15LitroACEITEACEITE $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.150 $ 24.150
Total Neto $ 522.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 99.182
TOTAL OC $ 621.193


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.