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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-130-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-03-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Reparaciones Escuela G-521 La Guardia |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4171-82-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
10153,41 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL HR LTDA. |
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Razón Social |
ELVIS HERNANDEZ ROJAS
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R.U.T. |
12.372.326-0 |
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Sucursal |
COMERCIAL HR LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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27111706
| Llave de tuercas de boca abierta | 1 | Unidad | Llave de jardín | Llave de jardín |
$ 1.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.513
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$ 1.513
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31211506
| Pinturas de látex | 5 | Unidad | Galones de pintura color ocre | Galones de pintura color ocre |
$ 6.554,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 32.770
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$ 32.770
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31211906
| Rodillos de pintar | 3 | Unidad | Rodillos | Rodillos |
$ 1.092,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.276
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$ 3.276
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31211904
| Brochas | 3 | Unidad | Brochas | Brochas |
$ 1.176,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.528
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$ 3.528
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31211505
| Pinturas aceitosas | 1 | Unidad | Galon de pintura al agua, rojo colonial | Galon de pintura al agua, rojo colonial |
$ 6.554,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.554
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$ 6.554
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30161509
| Tablero de yeso | 1 | Unidad | Plancha volcanita estándar | Plancha volcanita estándar |
$ 5.798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.798
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$ 5.798
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Total Neto
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$ 53.439
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.153
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$ 63.592
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.