|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4171-1373-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
14-08-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS ESCUELA BÁSICA DE COLBÚN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4171-30-LE13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
|
|
R.U.T. |
70.834.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
|
Comuna |
Colbún
|
|
Impuesto |
3671,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Alicia Aida Salas Fernandez |
|
Razón Social |
ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ
|
|
R.U.T. |
10.017.940-7 |
|
Sucursal |
Alicia Aida Salas Fernandez |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 2 | Unidad | PIE DE LIMÓN | PIE DE LIMÓN |
$ 2.941,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.882
|
$ 5.882
|
50202303
| Jugos y néctar concentrados | 5 | Unidad | JUGOS NECTAR | JUGOS NECTAR |
$ 1.260,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.300
|
$ 6.300
|
50202311
| Bebidas | 5 | Unidad | BEBIDA DE 3 LITROS COCA-COLA, FANTA, SPRITE.- | BEBIDA DE 3 LITROS COCA-COLA, FANTA, SPRITE.- |
$ 1.428,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.140
|
$ 7.140
|
|
|
Total Neto
|
$ 19.322
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.671
|
|
$ 22.993
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.