Orden de Compra. Nº4171-140-SE11 "MATERIALES DE ASEO ESCUELA F-533 PANIMÁVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-140-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA F-533 PANIMÁVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 68282,58
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Desinfectantes domésticos6CajaCLORO CLORINDA 15 UNIDADESCLORO CLORINDA 15 UNIDADES $ 8.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.636 $ 48.636
Detergentes surfactantes6CajaVIM AMONIACLORO 12 UNIDADESVIM AMONIACLORO 12 UNIDADES $ 14.976,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.856 $ 89.856
Limpiadores con chorros de agua6CajaPOETT 12 UNIDADESPOETT 12 UNIDADES $ 10.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.518 $ 64.518
Abrillantadores o acabados de suelos7CajaCERA INCOLORA NUGGET 12 UNIDADESCERA INCOLORA NUGGET 12 UNIDADES $ 16.696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.872 $ 116.872
Abrillantadores o acabados de suelos10UnidadLUSTRA MUEBLE ARELA GRANDE LUSTRA MUEBLE ARELA GRANDE $ 1.148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480
Plumillas limpiaparabrisas5UnidadPLUMILLA MANGO EXTENSIBLE ALUMINIO 3 MPLUMILLA MANGO EXTENSIBLE ALUMINIO 3 M $ 4.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.140 $ 20.140
Émbolo buzo de desagüe o inodoro10UnidadSOPAPOSSOPAPOS $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.880 $ 7.880
Total Neto $ 359.382
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.283
TOTAL OC $ 427.665


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.