Orden de Compra. Nº4171-1444-SE11 "MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL DON FRANCISCO"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1444-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDIN INFANTIL DON FRANCISCO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 47577,8411
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS
R.U.T. 7.303.877-4
Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIAVIDRIOSLIMPIAVIDRIOS $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361
12161902
Detergentes surfactantes6UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.960 $ 6.958
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCLORO GEL CIFCLORO GEL CIF $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.090 $ 6.092
31211910
Mitones4UnidadPARES DE GUANTES AMARILLOS MULTIUSO VIRUTEX TALLA MPARES DE GUANTES AMARILLOS MULTIUSO VIRUTEX TALLA M $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
31211910
Mitones8UnidadCAJA DE GUANTES DE LÁTEX TALLA SCAJA DE GUANTES DE LÁTEX TALLA S $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.200 $ 24.202
42311518
Almohadillas o parches médicos para los ojos200UnidadPARCHE CURITAPARCHE CURITA $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400 $ 3.360
42131601
Delantales o pecheras para el personal sanitario4UnidadPECHERAS DE ULEPECHERAS DE ULE $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.395
53102305
Pañales para bebé2UnidadPAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES (TALLA G Y M)PAQUETES DE PAÑALES DESECHABLES (TALLA G Y M) $ 9.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.470 $ 18.471
14111703
Toallas de papel25UnidadPAQUETES DE TOALLAS HUMEDASPAQUETES DE TOLLAS HUMEDAS $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.125 $ 44.118
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLYSOFORM AEROSOL LYSOFORM AEROSOL $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.070 $ 18.067
14111704
Papel higiénico120UnidadPAPEL HIGIENICO CONFORTPAPEL HIGIENICO CONFORT $ 277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.240 $ 33.277
14111703
Toallas de papel160UnidadTOALLA NOVATOALLA NOVA $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.480 $ 56.470
47131803
Desinfectantes domésticos5LitroCLOROCLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
47131805
Limpiadores de uso general2kilogramoOMOOMO $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
47131609
Magos para escobas o traperos4UnidadTRAPEROS VIRUTEX CON OJALTRAPEROS VIRUTEX CON OJAL $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.976 $ 4.975
47131602
Paños de limpieza absorbente5UnidadPAQUETES DE PAÑO MULTIUSO VIRUTEXPAQUETES DE PAÑO MULTIUSO VIRUTEX $ 1.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.060 $ 7.059
Total Neto $ 250.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.578
TOTAL OC $ 297.988


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.