Orden de Compra. Nº4171-1452-SE10 "MATERIALES ASEO ESCUELA G-518 PASO RARI"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1452-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELA G-518 PASO RARI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 25491,73
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones4UnidadESCOBILLON DOÑA CLORINDAESCOBILLON DOÑA CLORINDA $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.356 $ 5.356
47131609
Magos para escobas o traperos6UnidadTRAPEROS GRANDE DOBLES VIRUTEXTRAPEROS GRANDES DOBLES VIRUTEX $ 1.146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.876 $ 6.876
47131502
Paños de limpieza9UnidadPAÑOS SPONGIPAÑOS SPONGI $ 366,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.294 $ 3.294
47131502
Paños de limpieza5UnidadPAÑOS PARA SACUDIR VIRUTEXPAÑOS PARA SACUDIR VIRUTEX $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950
47131502
Paños de limpieza8UnidadPAR DE GUANTES DE GOMAPAR DE GUANTES DE GOMA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.376
47121807
Émbolo buzo de desagüe o inodoro1UnidadSOPAPOSOPAPO $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos2UnidadLATAS DE CERA ROJALATAS DE CERA ROJA $ 38.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.430 $ 76.430
12161905
Limpiadores con chorros de agua8UnidadLITROS DE POETTLITROS DE POETT $ 932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.456 $ 7.456
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.740 $ 4.740
12161902
Detergentes surfactantes2UnidadKLENZOKLENZO $ 398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 796 $ 796
47131803
Desinfectantes domésticos2UnidadBIDON DE 5 LITROS CLOROBIDON DE 5 LITROS CLORO $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.100 $ 5.100
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLES ARELALUSTRA MUEBLES ARELA $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388 $ 2.388
47131824
Productos de limpieza de ventanas4UnidadLIMPIAVIDRIOS BRIMAXLIMPIAVIDRIOS BRIMAX $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47121801
Plumeros5UnidadPLUMEROS PARA SACUDIRPLUMEROS PARA SACUDIR $ 1.477,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.385 $ 7.385
Total Neto $ 134.167
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.492
TOTAL OC $ 159.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.