Orden de Compra. Nº4171-1558-CM16 "MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA F-522 LA FLORESTA "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1558-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LA ESCUELA F-522 LA FLORESTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 45863,72
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Razón Social RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO
R.U.T. 7.034.236-7
Sucursal Rodrigo Jorge Ruiz Rodrigo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte6 (914854) ESMALTE SINTÉTICO SIPA VERDE MANZANA 946 CC 929854(914854) ESMALTE SINTÉTICO SIPA VERDE MANZANA 946 CC; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.340 $ 38.340
31211904
2239-10-LP12
Brochas2 (982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD 998073(982544) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 5/8 X 4 UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.378 $ 6.378
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar3 (982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD 998074(982545) RODILLO LIZCAL 23 CM UNIDAD; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.670
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua2 (987662) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR SATINADO BLANCO TINETA 1004341(987662) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR SATINADO BLANCO TINETA; Código: ;Región : VII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 92.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
Total Neto $ 241.388
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.864
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 287.252


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.