Orden de Compra. Nº4171-1565-SE12 "Materiales para Escuela G-530 Santa Elena"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1565-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 04-09-2012
Nombre de la Orden de Compra Materiales para Escuela G-530 Santa Elena
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-82-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 68629,71
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL HR LTDA.
Razón Social ELVIS ENRIQUE HERNANDEZ ROJAS
R.U.T. 12.372.326-0
Sucursal COMERCIAL HR LTDA.
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211505
Pinturas aceitosas5UnidadTarros de pintura óleo color damascoTarros de pintura óleo color damasco $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.590 $ 70.590
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadTarros de pintura óleo color blancoTarros de pintura óleo color blanco $ 14.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.236 $ 28.236
30151602
Planchas de escurrimiento50UnidadPizarreño gran ondaPizarreño gran onda $ 4.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.400 $ 245.400
31211904
Brochas4UnidadBrochas Nº 4Brochas Nº 4 $ 1.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.384 $ 5.384
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRodillosRodillos $ 2.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroAguarrasAguarras $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
Total Neto $ 361.209
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 68.630
TOTAL OC $ 429.839


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.