Orden de Compra. Nº4171-158-SE12 "MATERIALES ASEO PARA ESC. G-526 LOMAS DE PUTAGAN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-158-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO PARA ESC. G-526 LOMAS DE PUTAGAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-4-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 25543,22
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131813
Limpia Pantalla5UnidadLIMPIA VIDRIOSLIMPIA VIDRIOS $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.750 $ 7.750
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadCIF CREMACIF CREMA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.725 $ 6.725
14111703
Toallas de papel20RolloNOVANOVA $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.860 $ 5.860
14111704
Papel higiénico20UnidadCONFORTCONFORT $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.900 $ 4.900
47131609
Magos para escobas o traperos5UnidadTRAPEROSTRAPEROS $ 1.419,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.095 $ 7.095
12141901
Cloro Cl10LitroCLOROCLORO $ 565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.650 $ 5.650
47131806
Barniz o ceras de muebles2UnidadLUSTRA MUEBLESLUSTRA MUEBLES $ 1.194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388 $ 2.388
47131502
Paños de limpieza10UnidadPAÑOS AMARILLOS PARA SACUDIRPAÑOS AMARILLOS PARA SACUDIR $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
47131810
Productos para lavar platos10LitroQUIX EN BIDONQUIX EN BIDON $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.450 $ 12.450
47131811
Productos de lavandería5kilogramoOMOOMO $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
47131814
Limpiadores o pulidores de metal1UnidadBOTELLA CHICA DE BRAZOBOTELLA CHICA DE BRAZO $ 4.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.250 $ 4.250
10191509
Insecticidas10UnidadAEROSOL RAID CASA Y JARDINAEROSOL RAID CASA Y JARDIN $ 1.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.660 $ 19.660
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLONES GRANDES PARA PATIOESCOBILLONES GRANDES PARA PATIO $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.340 $ 3.340
53131608
Jabones10LitroJOBON LIQUIDO DE GLICERINAJOBON LIQUIDO DE GLICERINA $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONES DOÑA CLORINDAESCOBILLONES DOÑA CLORINDA $ 1.339,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.390 $ 13.390
47131803
Desinfectantes domésticos10LitroPOETTPOETT $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.800 $ 9.800
Total Neto $ 134.438
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.543
TOTAL OC $ 159.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.