Orden de Compra. Nº4171-167-SE21 "MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMA HPV II"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-167-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2021
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ENSEÑANZA PROGRAMA HPV II
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-4-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 142009,42
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA JOSE
Razón Social SERVICIOS B & G SPA
R.U.T. 77.024.417-K
Sucursal MARIA JOSE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso41UnidadRESMAS TAMAÑO CARTA RESMAS TAMAÑO CARTA $ 3.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.504 $ 153.504
44122001
Archivadores de fichas22UnidadARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
44121705
Portaminas5UnidadPORTAMINAS GRUESA PORTAMINAS GRUESA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
44121707
Lápices de colores100UnidadCAJA DE LAPICES DE COLORES, 12 COLORES CAJA DE LAPICES DE COLORES, 12 COLORES $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
44121707
Lápices de colores100UnidadCAJAS DE LÁPICES DE SCRIPTO CAJAS DE LÁPICES DE SCRIPTO $ 1.864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.400 $ 186.400
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS TIJERAS $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.825 $ 6.825
14111525
Papel multiuso44UnidadRESMAS TAMAÑO OFICIO RESMAS TAMAÑO OFICIO $ 3.796,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.024 $ 167.024
14111525
Papel multiuso50UnidadSOBRES DE GOMA EVA CON GLITTER SOBRES DE GOMA EVA CON GLITTER $ 1.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.950 $ 53.950
44121704
Lápiz pasta20UnidadLAPICES TINTA GEL 07 AZUL LAPICES TINTA GEL 07 AZUL $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
44121704
Lápiz pasta21UnidadLAPICES TINTA GEL 07 NEGRO LAPICES TINTA GEL 07 NEGRO $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121802
Líquido corrector5UnidadCORRECTORES SIMILAR MARCA PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/METAL 7 MLCORRECTORES SIMILAR MARCA PENTEL LIQUIDO LAPIZ P/METAL 7 ML $ 1.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.265 $ 9.265
14111531
Libros o cuadernos de registro10UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPAS DURAS CUADERNOS UNIVERSITARIOS TAPAS DURAS $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 747.418
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.009
TOTAL OC $ 889.427


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.