|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4171-1767-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
10-11-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESC. F-531 CAPILLA PALACIOS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4171-82-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
|
|
R.U.T. |
70.834.500-8 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
|
Comuna |
Colbún
|
|
Impuesto |
47526,6 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
sociedad de inversiones de orive ltda |
|
Razón Social |
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.036.348-0 |
|
Sucursal |
sociedad de inversiones de orive ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 3 | Unidad | TINETAS ESMALTE AL AGUA OCRE | TINETAS ESMALTE AL AGUA OCRE |
$ 61.132,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 183.396
|
$ 183.396
|
31211501
| Pinturas al esmalte | 2 | Unidad | GALONES OLEO GRIS | GALONES OLEO GRIS |
$ 13.645,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 27.290
|
$ 27.290
|
31211803
| Diluyentes para pinturas y barnices | 1 | Litro | AGUARRAS | AGUARRAS |
$ 12.563,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.563
|
$ 12.563
|
31211906
| Rodillos de pintar | 5 | Unidad | RODILLOS | RODILLOS |
$ 2.294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.470
|
$ 11.470
|
31211904
| Brochas | 3 | Unidad | BROCHAS DE 4 PULGADAS | BROCHAS DE 4 PULGADAS |
$ 2.747,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.241
|
$ 8.241
|
31211904
| Brochas | 1 | Unidad | BROCHA DE 1" | BROCHA DE 1" |
$ 858,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 858
|
$ 858
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS DE 3 " | BROCHAS DE 3 " |
$ 1.993,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.986
|
$ 3.986
|
31211904
| Brochas | 2 | Unidad | BROCHAS DE 2" | BROCHAS DE 2" |
$ 1.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.336
|
$ 2.336
|
|
|
Total Neto
|
$ 250.140
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 47.527
|
|
$ 297.667
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.