Orden de Compra. Nº4171-1783-SE09 "Materiales Sala Cuna Maule Sur"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1783-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra Materiales Sala Cuna Maule Sur
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4171-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra B. OHIGGINS S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 20793,41
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas1Cajamascarillas triple fazmascarillas triple faz $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.250 $ 3.250
53131628
Shampoo3Unidadshampoo para niñosshampoo para niños $ 1.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.865 $ 5.865
53131609
Protector solar4Unidadbloqueadores solares factor 70bloqueadores solares factor 70 $ 9.821,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.284 $ 39.284
47121702
Envases para residuos o forros rígidos2Unidadbasureros medianos con palancabasureros medianos con palanca $ 3.839,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.678 $ 7.678
53102305
Pañales para bebé1Unidadpaquete de pañales pampers G 60 unidadespaquete de pañales pampers G 60 unidades $ 10.074,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.074 $ 10.074
24121807
Botes de plástico4Unidadcajas organizadoras plastico transparentecajas organizadoras plastico transparente $ 2.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.988 $ 10.988
12141901
Cloro Cl10Unidadbotellas de cloro litrobotellas de cloro litro $ 501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.010 $ 5.010
47121701
Bolsas de basura10Unidadpaquete de bolsa de basura 70 x 90 Virutexpaquete de bolsa de basura 70 x 90 Virutex $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440 $ 5.440
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos4Unidadhipoglos grandeshipoglos grandes $ 4.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.432 $ 17.432
47131806
Barniz o ceras de muebles3Unidadlustra muebles arela 500 cclustra muebles arela 500 cc $ 1.162,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.486 $ 3.486
47131603
Esponjas4Unidadesponjas bonobril virutexesponjas bonobril virutex $ 233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 932 $ 932
Total Neto $ 109.439
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.793
TOTAL OC $ 130.232


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.