Orden de Compra. Nº4171-1855-SE13 "MATERIALES ASEO INTERNADO LICEO COLBÚN"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1855-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-10-2013
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO INTERNADO LICEO COLBÚN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 14095,15
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Razón Social LUISA INES ROJAS ROJAS
R.U.T. 7.303.877-4
Sucursal MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12131706
Cerillas20CajaCAJA DE FOSFOROSCAJA DE FOSFOROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.480 $ 18.480
47131810
Productos para lavar platos5UnidadQUIX LAVALOZASQUIX LAVALOZAS $ 1.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.220 $ 6.220
14111703
Toallas de papel5UnidadUNIDADES DE TOALLA NOVAUNIDADES DE TOALLA NOVA $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.015 $ 2.015
14111704
Papel higiénico3UnidadROLLOS DE CONFORT PARA DISPENSADORROLLOS DE CONFORT PARA DISPENSADOR $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.177 $ 6.177
14111703
Toallas de papel5UnidadTOALLA DISPENSADOR INTERFOLIADOTOALLA DISPENSADOR INTERFOLIADO $ 3.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.175 $ 16.175
47131811
Productos de lavandería1UnidadOMO MEDIANOOMO MEDIANO $ 958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 958 $ 958
14111705
Servilletas de papel20UnidadPAQUETE DE SERVILLETASPAQUETE DE SERVILLETAS $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.880
12191601
Solventes de alcohol5LitroALCOHOL GELALCOHOL GEL $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.345 $ 11.345
12191601
Solventes de alcohol5LitroJABON PARA MANOS JABON PARA MANOS $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
Total Neto $ 74.185
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.095
TOTAL OC $ 88.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.