Orden de Compra. Nº
4171-1855-SE13
"
MATERIALES ASEO INTERNADO LICEO COLBÚN
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4171-1855-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES ASEO INTERNADO LICEO COLBÚN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4171-6-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educación
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra
CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento De Educacion Municipal
R.U.T.
70.834.500-8
Dirección de Facturación
CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna
Colbún
Impuesto
14095,15
Dirección de Envío de la Factura
CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Razón Social
LUISA INES ROJAS ROJAS
R.U.T.
7.303.877-4
Sucursal
MINI MARKET " CENTRAL COLBUN "
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12131706
Cerillas
20
Caja
CAJA DE FOSFOROS
CAJA DE FOSFOROS
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.480
$ 18.480
47131810
Productos para lavar platos
5
Unidad
QUIX LAVALOZAS
QUIX LAVALOZAS
$ 1.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.220
$ 6.220
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
UNIDADES DE TOALLA NOVA
UNIDADES DE TOALLA NOVA
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.015
$ 2.015
14111704
Papel higiénico
3
Unidad
ROLLOS DE CONFORT PARA DISPENSADOR
ROLLOS DE CONFORT PARA DISPENSADOR
$ 2.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.177
$ 6.177
14111703
Toallas de papel
5
Unidad
TOALLA DISPENSADOR INTERFOLIADO
TOALLA DISPENSADOR INTERFOLIADO
$ 3.235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.175
$ 16.175
47131811
Productos de lavandería
1
Unidad
OMO MEDIANO
OMO MEDIANO
$ 958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 958
$ 958
14111705
Servilletas de papel
20
Unidad
PAQUETE DE SERVILLETAS
PAQUETE DE SERVILLETAS
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.880
$ 5.880
12191601
Solventes de alcohol
5
Litro
ALCOHOL GEL
ALCOHOL GEL
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.345
$ 11.345
12191601
Solventes de alcohol
5
Litro
JABON PARA MANOS
JABON PARA MANOS
$ 1.387,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.935
$ 6.935
Total Neto
$ 74.185
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 14.095
TOTAL OC
$ 88.280
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.