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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-1913-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-08-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES ESCUELA F-490 MAULE SUR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4171-114-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
84695,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
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R.U.T. |
76.036.348-0 |
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Sucursal |
sociedad de inversiones de orive ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52161515
| Reproductor o grabador de CD | 4 | Unidad | GRABADOR DE DVD | GRABADOR DE DVD |
$ 11.530,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 46.120
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$ 46.120
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44103105
| Cartuchos de tinta | 10 | Unidad | TINTA EPSON 115 | TINTA EPSON 115 |
$ 13.296,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 132.960
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$ 132.960
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43201808
| CD de sólo lectura | 50 | Unidad | CD AUDIO | CD AUDIO |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.500
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$ 4.500
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44103105
| Cartuchos de tinta | 15 | Unidad | TINTA EPSON 73 | TINTA EPSON 73 |
$ 4.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 74.100
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$ 74.100
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44103105
| Cartuchos de tinta | 20 | Unidad | TINTA EPSON 63 | TINTA EPSON 63 |
$ 5.805,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 116.100
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$ 116.100
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44103105
| Cartuchos de tinta | 16 | Unidad | TINTA EPSON T25 | TINTA EPSON T25 |
$ 4.499,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.984
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$ 71.984
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Total Neto
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$ 445.764
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 84.695
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$ 530.459
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.