Orden de Compra. Nº4171-1946-MC19 "MATERIALES DE ASEO JARDÍN INFANTIL SAN JUAN "
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-1946-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO JARDÍN INFANTIL SAN JUAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra AV. ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 37254,06
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10UnidadGUANTES LATEX PRO NARANJO TALLA M GUANTES LATEX PRO NARANJO TALLA M $ 864,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.640 $ 8.640
47121702
Envases para residuos o forros rígidos4UnidadBASURERO DE ACERO INOXIDABLE 5 LT BASURERO DE ACERO INOXIDABLE 5 LT $ 9.527,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.108 $ 38.108
47131615
Escobillones2UnidadESCOBILLON VIRUTEX ESCOBILLON VIRUTEX $ 1.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.164 $ 2.164
47131803
Desinfectantes domésticos20UnidadCLORO 1 LITRO CLORINDA CLORO 1 LITRO CLORINDA $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadCLORO GEL LIMÓN 900 CC CLORO GEL LIMÓN 900 CC $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.030 $ 8.030
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadVIM AMONIACLORO VIM AMONIACLORO $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.310 $ 14.310
47131618
Mopas húmedas15UnidadTRAPERO ALGODÓN SIMPLE 50 X 50 TRAPERO ALGODÓN SIMPLE 50 X 50 $ 554,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.310 $ 8.310
47131611
Palas para basura2UnidadPALAS PLÁSTICAS CON MANGO VIRUTEX PALAS PLÁSTICAS CON MANGO VIRUTEX $ 1.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.588 $ 2.588
47121804
Cubos o baldes para limpieza2UnidadBALDE ESCURRIDOR 14 LITROS BALDE ESCURRIDOR 14 LITROS $ 3.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.424 $ 6.424
47131810
Productos para lavar platos5UnidadLAVALOZA 750 CC QUIX LAVALOZA 750 CC QUIX $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
47121701
Bolsas de basura50PaqueteBOLSAS DE BASURA 70 X 90BOLSAS DE BASURA 70 X 90 $ 537,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.850 $ 26.850
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSAS DE BASURA 50 X 70 BOLSAS DE BASURA 50 X 70 $ 296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
14111703
Toallas de papel20PaqueteTOALLA DESINFECTANTES FRESH 35 UNIDADES CLOROX TOALLA DESINFECTANTES FRESH 35 UNIDADES CLOROX $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
Total Neto $ 196.074
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.254
TOTAL OC $ 233.328


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.