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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4171-215-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
15-04-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Combustible Departamento Educación Municipal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4168-55-LP08 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Departamento De Educacion Municipal
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R.U.T. |
70.834.500-8 |
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Dirección de Facturación |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
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Comuna |
Colbún
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ADOLFO NOVOA 419 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ADES LTDA. |
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Razón Social |
ADMINISTRADORA DE ESTACIONES DE SERVICIOS SERCO LT
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R.U.T. |
79.689.550-0 |
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Sucursal |
ADES LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15101506
| Gasolina | 1 | Unidad | Combustible Departamento Educación Municipal según guias despacho Nº 7113651-7113655-7113664-7113668-7113678-7113680-7113683-7113686-7113689-7113691-7389254-7389255-7389256-7389257-7389265-7389270-7389271-7389276-7389279-7389280-7389281-7389285-7389289-7389299-7389300-7389403.- | Combustible Departamento Educación Municipal según guias despacho Nº 7113651-7113655-7113664-7113668-7113678-7113680-7113683-7113686-7113689-7113691-7389254-7389255-7389256-7389257-7389265-7389270-7389271-7389276-7389279-7389280-7389281-7389285-73892 |
$ 687.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 687.200
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$ 687.200
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Total Neto
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$ 687.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 687.200
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.