Orden de Compra. Nº4171-2175-SE12 "INSUMOS ESCUELA G-517 QUINAMÁVIDA"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2175-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-11-2012
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ESCUELA G-517 QUINAMÁVIDA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-31-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 11112,604385
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Alicia Aida Salas Fernandez
Razón Social ALICIA AIDA SALAS FERNANDEZ
R.U.T. 10.017.940-7
Sucursal Alicia Aida Salas Fernandez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221202
Cereales en barra20UnidadBarras de cerealBarras de cereal $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
14111703
Toallas de papel2UnidadToalla NovaToalla Nova $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.597
50101538
Verduras frescas4UnidadLechuga escarolaLechuga escarola $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
24111503
Bolsas de plástico20UnidadBolsas plasticasBolsas plasticas $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
50111510
Carne de ave o carne fresca1Unidad22 unidades de trutros de pollo22 unidades de trutros de pollo $ 28.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.361 $ 28.361
50202311
Bebidas1UnidadPack de bebidas 3 LitrosPack de bebidas 3 Litros $ 4.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.790 $ 4.790
50202303
Jugos y néctar concentrados20UnidadJugo individual en caja Jugo individual en caja $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.880 $ 5.882
50192303
Postres, helados o yogurt congelado20UnidadYogurtYogurt $ 185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.697
50131609
Mayonesa2kilogramoMayonesaMayonesa $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529
50192601
Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos prepa5kilogramoPapasPapas $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
Total Neto $ 58.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.113
TOTAL OC $ 69.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.