Orden de Compra. Nº4171-2193-SE10 "MATERIALES ASEO JARDIN INFANTIL LOS AROMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2193-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO JARDIN INFANTIL LOS AROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-83-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 30221,97
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones6CajaGUANTES LATEXGUANTES LATEX $ 3.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.570 $ 18.570
12161902
Detergentes surfactantes5UnidadVIM AMONIACLORO LITROVIM AMONIACLORO LITRO $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.990 $ 6.990
47121701
Bolsas de basura5UnidadPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70 X 90PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 70 X 90 $ 544,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
51241208
Cremas o ungüentos hidrofílicos4UnidadHIPOGLOS 60 GRAMOSHIPOGLOS 60 GRAMOS $ 3.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.360 $ 12.360
14111703
Toallas de papel6UnidadPAQUETES DE TOALLAS HUMEDASPAQUETES DE TOALLAS HUMEDAS $ 1.145,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.870 $ 6.870
11121802
Algodón3UnidadPAQUETES DE ALGODON PRENSADOPAQUETES DE ALGODON PRENSADO $ 1.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.020 $ 4.020
14111704
Papel higiénico200UnidadROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORTROLLOS PAPEL HIGIENICO CONFORT $ 245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
14111703
Toallas de papel120UnidadROLLOS DE TOALLA NOVAROLLOS DE TOALLA NOVA $ 293,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.160 $ 35.160
47131816
Desodorantes6UnidadLYSOFORM LAVANDA O NATURALLYSOFORM LAVANDA O NATURAL $ 1.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.710 $ 10.710
47121701
Bolsas de basura5UnidadPAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80 X 110PAQUETE DE BOLSA DE BASURA 80 X 110 $ 855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.275 $ 4.275
13111042
Alcohol de polivinilo6LitroALCOHOLALCOHOL $ 1.398,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.388 $ 8.388
Total Neto $ 159.063
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.222
TOTAL OC $ 189.285


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.