Orden de Compra. Nº4171-2194-SE10 "MATERIALES JARDIN INFANTIL LOS AROMOS"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento De Educacion Municipal
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4171-2194-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES JARDIN INFANTIL LOS AROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4171-114-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Unidad de Compra CALLE ADOLFO NOVOA 419
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Departamento De Educacion Municipal
R.U.T. 70.834.500-8
Dirección de Facturación CALLE ADOLFO NOVOA 419
Comuna Colbún
Impuesto 23655,57
Dirección de Envío de la Factura CALLE ADOLFO NOVOA 419
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sociedad de inversiones de orive ltda
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES DE ORIVE LIMITADA
R.U.T. 76.036.348-0
Sucursal sociedad de inversiones de orive ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121501
Rotuladores de base acuosa1CajaPLUMON PIZARRA ARTELPLUMON PIZARRA ARTEL $ 4.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.368
44121701
Lápiz pasta1CajaLAPIZ PASTA NEGROLAPIZ PASTA NEGRO $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
44122104
Clips para papel1CajaACCOCLIPSACCOCLIPS $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945 $ 945
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)60UnidadGOMA EVA GRANDEGOMA EVA GRANDE $ 404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.240 $ 24.240
44121506
Sobres estándar10UnidadSOBRES PAPEL CORRUGADOSOBRES PAPEL CORRUGADO $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
11121801
Cáñamo2UnidadROLLOS DE CAÑAMOROLLOS DE CAÑAMO $ 2.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.570 $ 5.570
14111610
Cartulina30UnidadPLIEGOS DE CARTULINA BLANCAPLIEGOS DE CARTULINA BLANCA $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.760 $ 2.760
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)20UnidadSET DE GOMA EVASET DE GOMA EVA $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
14111509
Artículos de papelería30UnidadPLIEGOS DE PAPEL KRAFTPLIEGOS DE PAPEL KRAFT $ 48,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440 $ 1.440
14111509
Artículos de papelería55UnidadPLIEGOS DE PAPEL CREPEPLIEGOS DE PAPEL CREPE $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.930 $ 6.930
14111531
Libros o cuadernos de registro1UnidadLIBRO DE ASISTENCIALIBRO DE ASISTENCIA $ 1.859,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.859 $ 1.859
44101716
Perforadoras2UnidadPERFORADORAS GRANDEPERFORADORAS GRANDE $ 6.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.376 $ 12.376
14111501
Papel cebolla20UnidadPAPEL CHOCLOPAPEL CHOCLO $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.600 $ 19.600
44121618
Tijeras5UnidadTIJERAS GRANDE TORRETIJERAS GRANDE TORRE $ 645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.225 $ 3.225
11121803
Lino4UnidadROLLOS DE HILO DORADO Y PLATEADOROLLOS DE HILO DORADO Y PLATEADO $ 1.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.520 $ 5.520
14111509
Artículos de papelería3UnidadRESMA CARTA EQUALITRESMA CARTA EQUALIT $ 2.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.270 $ 6.270
11151701
Hilo de lana2UnidadOVILLOS DE LANA COLOR VERDEOVILLOS DE LANA COLOR VERDE $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.300 $ 1.300
11111808
Arcilla común10kilogramoGREDAGREDA $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750
Total Neto $ 124.503
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.656
TOTAL OC $ 148.159


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.